各内设机构:
为进一步规范财务平台报账管理工作,结合实际,经后勤保障部研究,现将有关要求通知如下:
1、报销费用预算要科学合理,并列出明细,如材料费,人工费等。材料费需列出材料清单,报销时需加盖材料供应商的印章,人工费要有详细的计算方法,如几人几天,每人每天费用等信息。
2、报销发票必须为有效发票,发票内容要真实可靠,机打发票必须正确填列单位名称及信用代码,发票反面必须有经手人、证明人签名,并标注用途说明等,发票正面反面分别拍照上传,发票金额等信息必须清晰,批量内容的发票必须附清单(机打发票必须为税控系统开具的清单)。
3、报销附件原则上必须用原件,需要盖章的要加盖公章。复印件必须加盖有关内设机构公章或后勤保障部公章,方可拍照上传,做到清晰可见。
4、报销内容能明确的尽量明确,如维修凤阳校区求知楼A-208教室课座椅等。
5、常规报销需根据项目授权进行,被授权人原则上为各内设机构负责人,上传前需当面或者电话向审批人报告,非常规报销必须附专题报告,并报请后勤保障部领导同意方可拍照上传。
后勤保障部
2018年4月26日